近日,驻省财政厅纪检监察组与厅预算执行、政府采购、资产管理等处室召开联席会议,共同修订完善《内控专项风险防控办法》,进一步织密财政廉政风险“防控网”。
该纪检监察组梳理了近年来审计、巡视巡察、纪检监察等发现的问题,并在不同岗位、不同层级人员全面调研座谈的基础上,有针对性地提出财政系统业务工作风险管理方面的意见建议,并监督推动各职能部门集中解决现行内控制度中业务流程、风险点和防控措施的缺陷不足,不断完善内控动态更新机制,进一步规范裁量权和财政权力制约监督,持续扎紧内控制度“笼子”,为财政清廉运行持续加力、保驾护航。
下一步,该纪检监察组将以强有力监督保障制度执行、提升治理效能,并将监督中发现的新情况新问题及时反馈厅党组进行查漏补缺,抓好跟踪落实,确保监督工作始终积极有为、常态长效。(徐靖涛)
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